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加強內審內控培訓 提升監督管理能力

發布時間:2024-10-19  點擊:[]

為進一步加強規范內部審計及內控管理工作,10月18日,淮海實業集團舉辦專題培訓,來自機關部門和各單位工作人員59人參加培訓。

培訓班邀請淮北礦業集團審計部經濟責任審計室主任王德萍、財務資產部會計室主任關山作專題輔導。兩位老師圍繞“內部經濟責任審計全流程管理”和“企業內部控制體系建設與監督評價”主題,結合具體案例,系統講解審計計劃編制、審計證據獲取、審計結果溝通、審計報告出具、內部控制要素、內部控制手段等方面知識,為規范審計行為、加強內控建設、促進合規管理、防范化解風險提供了指導和借鑒。

下一步,集團公司將進一步加強審計監督,持續健全內控體系,全面提升風險防控能力,切實增強企業治理能力,助力經濟高質量發展